職責:
1,負責公司管理制度和內控制度的推導和維護。
2.相應公司的審計部協助董事會和經理檢查和審查內部控制系統的缺陷,衡量運營的有效性和效率,並及時提供改進建議,以確保內部控制系統作為審查和修訂的持續有效實施。
3.制定年度審計計劃,進行實際執行,檢查公司的內部控制制度,並附上工作底稿和相關材料以制作審計報告。
4.負責在審計報告中如實披露檢查中發現的內部控制制度缺陷和異常,並跟進報告,定期做好跟進報告。
擴展數據
審計師的要求:
1.要求審計人員具備全面的企業管理、財務、投資和法律知識;
2、審計師需要對企業管理有深刻的理解和實踐經驗;
2.審計人員熟悉企業運營管理和財務管理,精通企業內部控制制度和相關業務流程;
4.審核員應具有很強的領導、溝通和協調能力以及強烈的專業意識。
參考數據
百度百科-審計
百度百科-審計崗位職責