盈利能力之壹:營業收入
報告期內,公司的營業收入分別為 8,745.94 萬元、14,045.41 萬元、15,709.46 萬元和 3,144.89 萬元,均為主營業務收入,為裝備全壽命周期管理系統、智能武器裝備管控模塊業務的銷售收入。
報告期內,發行人始終圍繞國防信息化建設的戰略發展方向,緊貼用戶實際需求,專註裝備全壽命周期管理系統和智能武器裝備管控模塊領域相關產品的研發、生產和銷售,依托較強的研發實力,不斷研發滿足用戶需求的產品。2018 年至 2020 年,公司營業收入復合增長率為 34.02%,公司主營業務收入快速增長主要原因為:
(1)國防信息化建設大力推進,產品市場需求旺盛
公司所處的國防信息化領域是國防科技工業重要組成部分,是國防現代化建設的基石,公司產品應用領域覆蓋火箭軍、陸軍、空軍、海軍等多軍種。報告期內,隨著我國國防信息化戰略的持續推進,用戶對信息化產品的需求逐步釋放,帶動了公司訂單及銷售收入的增長。
(2)公司產品研發及客戶響應能力強
公司產品多為定制化產品,公司需根據客戶需求有針對性地進行新產品研發和在既有產品基礎上進行叠代開發。公司管理層及研發團隊絕大部分為國防信息化領域的專家和富有經驗的研發人才,能夠深挖用戶需求,精準把握技術研發重點。公司研發設計實力較強,能夠快速響應並滿足客戶對產品功能及品質的訴求,從而獲得客戶的高度認可。報告期內,公司較強的產品研發能力和客戶響應能力促進了公司收入的增長。
2、主營業務收入按產品分類分析報告期內,公司的主營業務收入分別為 8,745.94 萬元、14,045.41 萬元、 15,709.46 萬元和 3,144.89 萬元,來自於裝備全壽命周期管理系統業務與智能武器裝備管控模塊業務。
(1)裝備全壽命周期管理系統
①變動情況
報告期內,裝備全壽命周期管理系統業務系公司的主要收入來源,營業收入分別為 8,065.46 萬元、13,134.33 萬元、14,678.19 萬元和 3,131.48 萬元。2019 年裝備全壽命周期管理系統業務銷售收入較 2018 年增加 5,068.88 萬元,增長 62.85%,主要原因系國防信息化建設不斷推進,發行人產品在軍方用戶中的影響力不斷增強。同時,信息系統兼容性、互聯互通等建設需求使得發行人系統產品使用粘性增強,來自軍方的訂單量、銷售收入持續增長。2020 年,公司裝備全壽命周期管理系統業務銷售收入較 2019 年增長 11.75%,主要原因系國防信息化建設不斷推進,國防信息化升級需求持續增長,發行人業務規模持續增長。2021 年 1-6 月公司裝備全壽命周期管理系統業務收入為 3,131.48 萬元,低於 2020 年度收入,主要原因系公司所處軍工行業收入存在較為明顯的季節性特征,下半年為公司產品及服務的交付及驗收旺季,收入主要集中確認在第四季度。
盈利能力之二:毛利及毛利率分析
報告期內,公司毛利分別為 6,814.96 萬元、9,344.93 萬元、10,702.36 萬元和 1,914.10 萬元,呈上升趨勢。營業毛利主要源於裝備全壽命周期管理系統業務,毛利貢獻占比分別為 92.22%、94.08%、93.53%和 99.69%。