預算調整範文:
上級領導:
我們學校2009年接受省市督導評估,規範學校建設,投入很大。今年,我們搬進了新的宿舍樓,這使得我們2009年的預算無法掌握所有的指標。因此,我們敦促領導人調整我們的義務教育經費保障機制的改革預算。調整:2萬元辦公費、8萬元取暖費* * * 65438+萬元,用於補充購置費,解決我校變壓器增容6萬余元、學生床2.9萬余元、無塔供水、復印機、打印機等設備問題。
號碼
征求妳的意見
天宮寺中學
2009年6月65438+10月65438+2月
預算調整說明範文2:
縣人民政府:
我們委員會有36名工作人員,其中24名在職,5名借調。下設辦公室、投資處、產業處、農業處、重點辦、價格收費處、能源局、認證中心、節能中心等9個單位,物價局、價檢局、信息中心等3個副科級單位,城市改造1個科級單位。隨著工作量的增加和物價水平的上漲,資金缺口較大。為保證各項工作的正常運轉,現請求縣財政增加以下預算資金。
壹是財政預算增加政府網運維費20萬元,互聯網制作資源費4萬元(支付給移動公司)。
2.預算裏增加業務費,還是十幾年前的標準。請從2011中的25000元增加到200000元。
三、財政預算增加行政事業單位年審費30萬元。國家發改委規定,不能收取行政事業單位年審費,年審費由同級財政納入預算。
四、財政預算增加涉案貨物認證服務費20萬元,國家發展改革委對涉案貨物認證不予收取,列入同級財政預算。
五、為加大跑項目、爭經費工作力度,保證工作經費,跑項目、爭經費工作經費300萬元,專項用於差旅費、招待費、信息費、評審費等。
特此報告,請予批準。
預算調整請示範文三:
主任、副主任和成員:
受市人民政府委托,我向本次會議報告2013年度預算調整方案,請審議。
壹、本年6月65438日至10月65438日預算收支執行情況。
(1)收入
全市地方政府預算收入8251億元,同比增加1013億元,增長14.0%,完成市人大預算10136億元的81.4%。其中,稅收收入67.42億元,同比增加6.69億元,增長654.38+065.438+0.0%,占預算865.438+35億元的82.9%;非稅收入6543.8+0.509億元,同比增加3.44億元,增長29.5%,占預算200654.38+0億元的75.4%。
(2)支出
全市地方財政總支出11216億元,同比增加5.22億元,增長4.9%,完成市人大預算的74.6%。其中,公共預算支出67.73億元,同比減少654.38+0.38億元,下降2.0%,占預算的79.6%;政府性基金預算支出24.44億元,同比增加3.6億元,增長17.3%,占預算的62.9%;社保基金預算支出20億元,同比增加3億元,增長17.6%,占預算的75.8%。
二、年度財務收支和財務預測。
(壹)財政收入預測
根據目前的收入情況,預計地方政府預算收入6543.8+00億元,比上年增加9.85億元,增長654.38+00.9%。其中,稅收收入預計82億元,比上年增加9.37億元,增長12.9%;非稅收入預計達到18億元,比上年增加4800萬元,增長2.7%。
(二)預算財務預測
根據年度財政收入預測和現行財政結算制度,預計2013年預算內財力為14903萬元(不含上級專項追加和上年結轉),具體構成如下:
1.公共預算和財力總計83.8億元。
(1)稅收收入66.07億元。其中,市本級財力36.87億元,鄉鎮本級財力29.20億元。
(2)非稅財力9.23億元。其中,市本級財力7.23億元,鄉鎮本級財力2億元。
(3)國有資產財力8.5億元。
2.基金總預算和財力65.23億元。
(壹)政府性基金預算內財力38.83億元。其中,市本級財力654.38+0.623億元,鄉鎮財力22.60億元。
(2)社保基金收入26.4億元。
全年預計財力6543.8+049.03億元,比市人大預算財力少6543.8+050.36億元。主要因素:壹是稅收增長和結構高於預期,增加稅收0.67億元;二是國有資產收益減少6543.8+0.57億元;三是非稅收入減少0.43億元。
(3)預算支出預測
全年預算支出概算6543.8+049.03億元(不含上級專項追加和上年結轉),比市人大預算支出減少6543.8+050.36億元,主要是公共預算減少6543.8+033億元。其中,市級公共預算財政分成增加支出2400萬元,減少國有資產支出654.38+5700萬元。
三。2013預算調整計劃
收入預算
2013年地方公共預算收入預算原為10136億元,現調整為100億元,減少136億元,比上年實際增長10.9%,完成市人大預算的98.7%。其中,原稅收收入8654.38+0.35億元,現調整為82億元,比上年增長12.9%,完成預算的1.000.8 %;非稅收入原為2001億元,現調整為1.8億元,比上年增長2.7%,占預算的90.0%。
(2)支出預算
2013年,原支出預算15036萬元,現調整為14903萬元,減少133萬元,比上年實際增長1.4%,完成市人大預算991%。
65,438+0.公共* * *預算支出原為8513萬元,現調整為83.8億元,減少13萬元。其中包括:
(1)市本級預算支出原為43.86億元,現調整為441億元,增加2400萬元。
(2)國有資產收支預算原為6543.8+0.07億元,現調整為8.5億元,減少6543.8+0.57億元。
(3)鄉鎮預算支出原來是3654.38+0.20億元,現在還是3654.38+0.20億元,不做調整。
2.基金預算支出原為65.23億元(含社保基金預算支出26.40億元),現仍為65.23億元,未作調整。
(3)國際收支
2013年度,預算財力原為150.36億元,現調整為149.03億元,預算支出調整為149.03億元,收支相抵。
以上2013預算調整方案,請市人大批準。