(二)明確監察審計部門和內部崗位的具體職責。審計監察部負責內部控制體系的綜合管理。其主要職責是:1。對各項業務及其運作提出內部控制建議並監督實施;2.對相關內部控制系統的獨立檢查和評估;3.就內部控制相關問題開展專項檢查和調查;4.對於違反內控制度的單位和個人,建議給予相應的紀律處分;5.完善內控體系的評價和反饋機制,建立預測預警體系。
我是韓朝。被工商註冊。可以註冊私募基金
(三)嚴格的內部管理制度托管銀行應建立健全各項業務規章制度和工作流程,確保資金托管業務規範高效運行。
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