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高新技術企業內部審計主要有哪些?

內部審計更關註公司的內部管理、風險控制能力和內部治理。如內部的采購流程、生產流程、銷售流程,以及職能部門的審核,如人事部門的績效管理、財務管理、後勤管理等。

InternalAudit是內部審計的縮寫,內部審計之父Sawyer將內部審計定義為:

獨立評估組織中的各種業務和控制,以確定是否遵循公認的政策和程序,是否符合法規和標準,是否有效和經濟地使用資源,以及是否實現組織目標。

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