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公司內審和稽查是什麽意思?

公司內審,指的是內部的審計工作,主要目的在於審核賬務,查看有無違規現象,並促使核算與費用列支合理化科學化的工作。?

稽查,指的是針對某些實際需要,例如現場管理、物資采購等等事項的運行情況,進行的核查與監督督導。稽查目的在於杜絕或減少企業運行中的漏洞和問題。

審計是由國家授權或接受委托的專職機構和人員,依照國家法規、審計準則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財務收支、經營管理活動及其相關資料的真實性、正確性、合規性、合法性、效益性進行審查和監督。

評價經濟責任,鑒證經濟業務,用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的壹項獨立性的經濟監督活動。

擴展資料:

審計員的工作內容:?

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。?

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求。?

6、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。?

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

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