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機構小金庫問題自查自糾示範報告(三篇)

小金庫自查自糾報告1

根據《關於轉發國有及國有控股企業小金庫專項治理實施辦法的通知》文件要求和有關領導講話精神,我部認真組織開展小金庫專項治理工作,不存在私設小金庫現象,進壹步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和相關制度的自覺性。自查自糾總結如下:

壹是健全組織,加強領導

為確保此次專項治理工作的順利進行,我部成立了以項目經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,財務部牽頭負責此次專項治理工作。

第二,提高認識,加強宣傳

我部接到公司專項治理通知後,迅速召開專題會議,傳達《關於轉發〈國有及國有控股企業小金庫專項治理實施辦法〉的通知》、《中國通信集團公司小金庫專項治理實施方案》等文件精神及相關領導講話,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工認真對待專項治理工作,明確小金庫清理檢查工作深入開展。

第三,認真開展自查自糾工作

我部按照《中國通信集團公司“小金庫”專項治理實施方案》要求,認真開展專項治理實施工作,對照“小金庫”表現形式,對實施成本、采購成本、員工薪酬、執行制度流程等進行了自查。

並設立員工意見箱,歡迎員工舉報,自查活動結束後,確認嚴格執行財務管理的相關規定,不存在私設小金庫的情況。

通過對“小金庫”的自查,增強了員工的法律意識,加強了財務管理,確保了資金的合規高效使用。今後,我部將進壹步完善相關流程管理和相關制度,加強制度執行和監督,杜絕“小金庫”現象,努力確保清理工作不留死角,從源頭上預防腐敗,確保企業利益不流失。

小金庫自查自糾報告2

根據縣財政局、縣監察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局《關於轉發深化嚴肅“小金庫”紀律和專項治理工作方案的通知》精神,我局按要求認真組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作。現對管理工作進行如下。

壹是加強組織領導

為做好我局“小金庫”管理工作,我局專門成立了以局主要成員為副組長,紀檢、財務人員為成員的工作領導小組,為有效管理“小金庫”提供了組織保障。

第二,認真組織開展治理工作。

(1)做好宣傳。利用工會向員工傳達治理工作的意義,提高員工對治理工作的認識,促進工作的深入開展。

(2)認真開展治理工作。根據要求,納入治理範圍的資金(含證券)及其形成的資產,重點用於20xx年以來的先行補助。

1.嚴格按照財務管理制度的有關規定,絕不設立表外賬戶和“小金庫”或以個人名義私存公款,違反財經紀律。從制度上保證財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

2.本單位的財務管理按照國家有關財務法規執行,所有收入和支出均納入本單位財務部門法定賬戶統壹核算。不存在侵占、截留、挪用國家和單位收入的情況,不存在單設賬戶和任何形式的“小金庫”現象。

3.單位使用的監管票據由財務辦公室統壹管理,各類票據由財務辦公室在財務部門領購銷毀,並按照票據登記制度的有關規定設立票據登記簿;落實專職人員負責票據的保管、收集和核銷,並建立相應的備查簿。

4.按照財政集中支付的要求,現金管理采用備用金制度,不存在“小金庫”現象。財務報銷嚴格按照財務制度執行,嚴格控制財政資金支出。不存在任何形式的私存私放現象。

通過自查自糾,我單位嚴格執行財經紀律財務管理規範,不存在任何形式的“小金庫”。

開展小金庫自查自糾報告3份

市治理“小金庫”領導小組辦公室:

根據市委、市政府關於在全市黨政機關、事業單位開展“小金庫”專項治理的實施意見,我局認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,截至目前,已完成動員部署、自查自糾工作。現將我局“小金庫”自查自糾情況總結報告如下:

壹是在聽取全省“小金庫”治理工作電視電話會議和全市“小金庫”治理工作會議後,我局黨委召開專題會議,認真分析我局實際,部署安排我局開展“小金庫”治理工作。成立了市林業局治理“小金庫”領導小組,由市林業局副局長鄧任組長,副調研員孫任副組長,成員為譚惠娥、姚、段文、張、易曉紅。辦公室設在財務規劃部,張兼任辦公室主任。制定了市林業局開展全局機關事業單位“小金庫”專項治理的實施方案,召開動員大會部署全局機關事業單位“小金庫”專項治理工作。

二是全局機關各部門、各機構按照市局開展“小金庫”專項治理工作實施方案進行了認真自查自糾,上報了“小金庫”自查自糾統計表。市局及各單位按要求張貼了《關於“小金庫”管理報告事項的通知》。

三是根據市局實施方案要求,市局治理“小金庫”工作領導小組辦公室在副組長孫的帶領下,組織開展了對局屬11個單位“小金庫”自查自糾情況的檢查。采取聽取匯報、閱讀自查自糾統計、檢查通知是否張貼、重點詢問、查賬等方法。針對“小金庫”的八種主要形式,根據各單位的實際情況,重點檢查國有資產較多的市森林苗圃、市森林工業局是否存在“小金庫”,檢查市森林公安局、市木材監督局、森防局是否存在兩條收線,是否存在違規收費、罰款、攤派設立“小金庫”,為安源林業分局、開發林業分局買單。通過對11個下屬單位的檢查,根據市局機關各部門自查自糾情況和下屬單位上報的自查自糾統計情況,我局財務管理嚴格按照國家有關財務制度執行,收支兩條線,不單獨建賬,不存在任何形式的“小金庫”。

通過清理檢查“小金庫”,我局財務管理進壹步精簡,財政票據管理更加嚴格,財經紀律在全局上得到進壹步強化,法制教育得到加強,從源頭上預防和治理腐敗。在此基礎上,我局將進壹步完善財務相關制度,加大從源頭上預防腐敗的力度,使我局反腐倡廉工作更加完善。

4 .開展小金庫自查自糾報告

根據《古縣黨政機關事業單位小金庫專項治理實施辦法》和全縣黨政機關事業單位小金庫專項治理會議精神,我局認真開展了小金庫清理工作,現將自查自糾情況總結如下:

壹是健全組織,加強領導

為確保此次專項治理工作的順利進行,我局成立了以局長程金虎為組長,紀檢組長鮑曉明為副組長,金融辦肖曉麗為成員的清理領導小組,金融辦、辦公室具體負責此次專項治理工作。

第二,提高認識,加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理會議結束後,我局迅速召開專題會議傳達會議精神。程金虎局長要求大家認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展這項活動的重大意義,要求大家認真對待專項治理工作。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹黨的十大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和預防腐敗,規範財政收支活動的重要舉措。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、實行報告制度,加強監督。

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公布了舉報電話(6122155)並制作了舉報郵箱,註重發揮網絡舉報的作用。建立了舉報登記、調查監督、工作保密等制度,辦公室具體負責,確保事事有交代、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了這項工作的有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監管。

我局按照縣裏有關會議要求,開展了以“清理內容”中的八項指標為重點的清查活動,對各種賬賬進行了認真細致的清查。

1.我局的財務管理按照國家有關財務法規執行。所有收入和支出均納入我單位財務部門法定賬戶統壹核算,國家和單位的收入未被占用或截留。沒有單獨賬戶,沒有任何形式的“小金庫”。

2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度的有關規定,從未設立賬外賬和小金庫,或以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3.對各種票據進行規範管理,並建立相應的備查簿。

4、根據財政集中支付的要求,現金管理采用備用金制度,按照現金管理的有關規定,嚴禁設立"小金庫"。財務報銷要嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,未以任何形式私存。

5、清查結果在局幹部職工大會上進行通報。在認真清查的基礎上,按規定認真填寫相關表格。建立長效監管機制,提高財政透明度,防範“小金庫”的出現。

我局雖未發現違紀問題,但通過清理檢查“小金庫”,進壹步強化財經紀律,加強法制教育,強化財務管理,確保資金合理使用。今後,我局將進壹步完善相關財務制度,加大從源頭上預防腐敗的力度,努力確保清理工作不留死角,反腐倡廉工作能夠進壹步提高。(1).幹部職工小金庫自查自糾示範報告(四篇)(2)。機關單位小金庫自查自糾示範報告(四篇)(3)。派出所小金庫自查報告怎麽寫(兩篇)(4)。醫院小金庫自查報告怎麽寫(兩篇)(5)。幼兒園小金庫自查示範報告(二篇) (六)(七)2021機關單位小金庫自查自糾報告及整改措施(三篇)(八)2021企業小金庫自查自糾報告(二篇)(九)2021學校小金庫自查自糾報告及整改措施(二篇)(十)20278 .