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學校財務工作年度自查報告及整改措施

學校財務工作年度自查報告及整改措施

為了加強財務管理,根據1998年12月15號文件精神。通教委[20xx]178在上級的安排下,我校組織相關人員對學校的財務工作進行了壹次嚴格的自查。該報告如下:

加強了財務工作的管理。為使財務工作合理合規合法,加強內部監督,學校成立了財務領導小組和財務審查小組,完善了永康小學差旅費報銷細則,制定了會計職責、檔案管理職責、內部審計職責、財產保管人職責、控制亂收費管理辦法等壹系列規章制度。

增強了財務管理的透明度。學校大型設施和重大維修的購置,必須經班子會和教代會批準後方可購置。對於應納入政府采購的大宗項目,要嚴格按照政府采購的有關規定辦理,並定期進行內部財務審計,定期向教職工公布學校的財務狀況。

嚴格公共資金的使用和管理。在我們學校,公款的使用和管理是嚴格按照上級文件會議精神執行的,不能花的項目不花。公用經費的使用除保證教學需要外,主要用於設備購置、校舍維修等。,不挪用公款,不截留專項資金。上級部門撥付的所有助學金總是及時發放到學生手中。

嚴格按照財務紀律管理財務。嚴格執行較高的收費標準,沒有搭車收費和亂收費,學生作業費和幼兒園管理費能夠按時足額繳納。學校要求及時嚴格的支出票據領取審批程序。所有不合理、不合規的票據,在審核簽字時,委托人不簽字。未經學校校長審核簽字的發票財務人員不予報銷,每月支出票據經塘壩教務處審核後,拿到會計中心進行核算。學校嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設立小金庫和賬外賬,不存在濫用職權、鋪張浪費的情況。

特此舉報!