如何完美的寫出壹份標準的預算調整申請報告?以下是預算調整的申請報告,供您參考!
財政預算調整申請報告(1)尊敬的領導,
我局現有職工24人,負責全市天然林保護工程、退耕還林工程、義務植樹、植樹造林、野生動物保護、林政執法、森林防火、森林病蟲害防治、植物檢疫等林業工程建設。由於工作量大,野外時間長,特別是要迎接國家、省、市部門的指導和檢查,每年的工作經費也相應增加。根據市財政,我局年度預算為6.9萬元,根據我局開展林業工作的實際情況,最保守的年度工作經費需要約654.38+0.4萬元。因為我們局沒有預算外收入,經費缺口比較大。既然如此,為了便於今後工作的需要,請市政府考慮增加我局的年度工作經費。
以上說明是否正確,請指示。
我在此傳達
敬禮!
申請人:
20年**月* *日。
預算調整申請報告(2)縣人民政府:
我們委員會有36名工作人員,其中24名在職,5名借調。下設辦公室、投資處、產業處、農業處、重點辦、價格收費處、能源局、認證中心、節能中心等9個單位,物價局、價檢局、信息中心等3個副科級單位,城市改造1個科級單位。隨著工作量的增加和物價水平的上漲,資金缺口較大。為保證各項工作的正常運轉,現請求縣財政增加以下預算資金。
壹是財政預算增加政府網運維費20萬元,互聯網制作資源費4萬元(支付給移動公司)。
2.預算裏增加業務費,還是十幾年前的標準。請從2011中的25000元增加到200000元。
三、財政預算增加行政事業單位年審費30萬元。國家發改委規定,不能收取行政事業單位年審費,年審費由同級財政納入預算。
四、財政預算增加涉案貨物認證服務費20萬元,國家發展改革委對涉案貨物認證不予收取,列入同級財政預算。
五、為加大跑項目、爭經費工作力度,保證工作經費,跑項目、爭經費工作經費300萬元,專項用於差旅費、招待費、信息費、評審費等。
特此報告,請予批準。
我在此傳達
敬禮!
申請人:
20年**月* *日。
預算調整申請報告(三)主任、副主任、委員:
受市人民政府委托,我向本次常委會報告20xx年財政預算調整方案,請予審議。
壹、本年6月65438日至10月65438日預算收支執行情況。
(1)收入
全市地方政府預算收入8251億元,同比增加1013億元,增長14.0%,完成市人大預算10136億元的81.4%。其中,稅收收入完成67.42億元,同比增加6.69億元,增長654.38+065.438+0.0%,占預算865.438+350億元的82.9%;非稅收入6543.8+0.509億元,同比增加3.44億元,增長29.5%,占預算200654.38+0億元的75.4%。
(2)支出
全市地方財政總支出11216億元,同比增加5.22億元,增長4.9%,完成市人大預算的74.6%。其中,公共預算支出67.73億元,同比減少654.38+0.38億元,下降2.0%,占預算的79.6%;政府性基金預算支出24.44億元,同比增加3.6億元,增長17.3%,占預算的62.9%;社保基金預算支出20億元,同比增加3億元,增長17.6%,占預算的75.8%。
二、年度財務收支和財務預測。
(壹)財政收入預測
根據目前的收入情況,預計地方政府預算收入6543.8+00億元,比上年增加9.85億元,增長654.38+00.9%。其中,稅收收入預計82億元,比上年增加9.37億元,增長12.9%;非稅收入預計達到18億元,比上年增加4800萬元,增長2.7%。
(二)預算財務預測
根據年度財政收入預測和現行財政結算制度,預計20xx年本年度預算內財力為6543.8+049.03億元(不含上級專項追加和上年結轉),具體構成如下:
1.公共預算和財力總計83.8億元。
(1)稅收收入66.07億元。其中,市本級財力36.87億元,鄉鎮本級財力29.20億元。
(2)非稅財力9.23億元。其中,市本級財力7.23億元,鄉鎮本級財力2億元。
(3)國有資產財力8.5億元。
2.基金總預算和財力65.23億元。
(壹)政府性基金預算內財力38.83億元。其中,市本級財力654.38+0.623億元,鄉鎮財力22.60億元。
(2)社保基金收入26.4億元。
全年預計財力6543.8+049.03億元,比市人大預算財力少6543.8+050.36億元。主要因素:壹是稅收增長和結構高於預期,增加稅收0.67億元;二是國有資產收益減少6543.8+0.57億元;三是非稅收入減少0.43億元。
(3)預算支出預測
全年預算支出概算6543.8+049.03億元(不含上級專項追加和上年結轉),比市人大預算支出減少6543.8+050.36億元,主要是公共預算減少6543.8+033億元。其中,市級公共預算財政分成增加支出2400萬元,減少國有資產支出654.38+5700萬元。
三。20xx年財政預算調整方案
收入預算
20xx年,地方公共預算收入預算原為101.36億元,現調整為1.36億元,減少1.36億元,比上年實際增長1.9%,完成市人大預算的98.7%。其中,原稅收收入8654.38+0.35億元,現調整為82億元,比上年增長12.9%,完成預算的1.000.8 %;非稅收入原為2001億元,現調整為1.8億元,比上年增長2.7%,占預算的90.0%。
(2)支出預算
20xx年預算中支出預算原為654.38+050.36億元,現調整為654.38+049.03億元,減少654.38+033億元,比上年實際增長654.38+0.4%,完成市人大預算的99.1%。
65,438+0.公共* * *預算支出原為8513萬元,現調整為83.8億元,減少13萬元。其中包括:
(1)市本級預算支出原為43.86億元,現調整為441億元,增加2400萬元。
(2)國有資產收支預算原為6543.8+0.07億元,現調整為8.5億元,減少6543.8+0.57億元。
(3)鄉鎮預算支出原來是3654.38+0.20億元,現在還是3654.38+0.20億元,不做調整。
2.基金預算支出原為65.23億元(含社保基金預算支出26.40億元),現仍為65.23億元,未作調整。
(3)國際收支
20xx的預算財力原來是150.36億元,現在調整為149.03億元,預算支出調整為149.03億元,是收支平衡。
以上20xx財政預算調整方案,請市人大常委會批準。
我在此傳達
敬禮!
申請人:
20年**月* *日。
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