3.1在審核經理的領導下,根據審核項目計劃進行現場審核。3.2編制完整、可信的審計底稿,實施充分、必要的審計程序,按照審計計劃規定的審計分工完成審計工作;3.3編寫審核報告初稿,審核經理審核,提交審核部長審核;3.4跟蹤落實審計整改3.5做好審計檔案工作,包括審計報告、審計底稿等資料的收集、整理和歸檔;3.6負責內部控制制度的評價,提出內部控制的薄弱點和風險點,並提交相關部門進行改進;3.7完成領導交辦的其他任務。
1.本科及以上學歷,審計、會計等財經類專業。2.有兩年以上集團公司內部審計或事務所工作經驗。3.熟悉企業會計準則、稅法等相關財務法規,了解企業內部控制,掌握電算化會計軟件,熟悉ERP系統。4.具備壹定的團隊管理和團隊協作能力,具備有效的溝通和人際交往能力。5.具有中級會計或高級審計職稱者優先。