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沈陽審計主管的職能要求

1.擬定年度審核工作計劃和專項審核,分解落實,並組織實施;2、監督、檢查和監督審計計劃的實施,結合實際情況審批調整方案並組織實施;3.負責審核和提交內部審核報告,跟蹤被審核部門的整改情況和審核結果。4.配合財務及外部審計機構按程序提供相應的內部審計報告及各種證據和資料;5.監督、檢查和指導審計監督檔案的立卷、歸檔、保管、借閱、移交和保密工作。6.負責監督審計體系和審計流程的建設,完善簡歷監督審計機構。7.處理違反制度和失職給公司造成損失的事件;8.受理和處理有關員工經濟和履行職責的投訴;9、完成領導交辦的其他工作。

3.1在審核經理的領導下,根據審核項目計劃進行現場審核。3.2編制完整、可信的審計底稿,實施充分、必要的審計程序,按照審計計劃規定的審計分工完成審計工作;3.3編寫審核報告初稿,審核經理審核,提交審核部長審核;3.4跟蹤落實審計整改3.5做好審計檔案工作,包括審計報告、審計底稿等資料的收集、整理和歸檔;3.6負責內部控制制度的評價,提出內部控制的薄弱點和風險點,並提交相關部門進行改進;3.7完成領導交辦的其他任務。

1.本科及以上學歷,審計、會計等財經類專業。2.有兩年以上集團公司內部審計或事務所工作經驗。3.熟悉企業會計準則、稅法等相關財務法規,了解企業內部控制,掌握電算化會計軟件,熟悉ERP系統。4.具備壹定的團隊管理和團隊協作能力,具備有效的溝通和人際交往能力。5.具有中級會計或高級審計職稱者優先。