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管理評審政策和程序的適用性。

政策和程序適應性報告

為規範檢測程序,加強檢測質量管理,提高XX檢測公司檢測服務水平,根據RB/T214-2017《檢測機構資質評定通用要求》(RB/T214-2017)和《山東省房屋建築和市政基礎設施工程見證》XX檢測公司依法成立,具有獨立法人資格,檢測業務符合相關政策法規 並通過並獲得山東省質量技術監督局、山東省住房和城鄉建設廳及上級主管部門頒發的資質證書。

XX檢測公司嚴格遵守國家法律法規,執行檢驗檢測相關標準和合同約定的標準,對客戶提供的檢驗檢測樣品的質量做出真實、客觀、準確、有效的評價,不出具數據和結果虛假或不真實的檢驗檢測報告,並對所出具的檢驗檢測結果報告負責。檢驗和試驗工作應嚴格按照管理體系文件的規定進行,檢驗和試驗工作不得受到任何行政、商業、經濟利益或其他方面的幹擾和影響,以保證第三方檢驗和試驗工作的獨立開展。對檢查報告進行嚴格審核,包括業務委托、檢查記錄、審查、批準、出具報告等,根據人員授權開展相應工作,並將工作業績納入考核範圍。嚴格的檔案管理,人事文件,法律地位文件,檢查報告文件等。應按文件管理程序分類歸檔至規定期限。

質量檢驗樣品的取樣應嚴格執行工程建設有關標準和國家有關規定,在工程建設(監理)單位見證下,由施工單位取樣員取樣。對於需要現場制作的混凝土抗壓強度試件等樣品,取樣人員應在見證下現場制作,並采取嵌入芯片等有效的防偽措施。見證人員和取樣人員應由項目建設(監理)單位和項目施工單位具有施工檢測知識的人員擔任。項目建設單位、項目建設(監理)單位應當將取樣人和見證人的個人證件、相關項目授權及變更情況提前告知檢測機構,檢測機構應當采集取樣人和見證人的個人特征信息,並保存相關人員資料。質量檢測樣品應當由取樣人和見證人送至檢測機構,並對樣品的真實性和代表性負責。檢測機構要通過人臉識別核實身份信息。身份信息不符的,不得采集樣本進行檢測。如果建築材料本身有標記,則應選擇有標記的部分作為樣品。試樣應有清晰、唯壹、不易脫落的標識,標識應包括生產日期、工程地點、設計要求和組號等信息。

根據《山東省建築工程和市政基礎設施工程見證取樣送檢管理規定》的要求,取樣送檢必須有備案時指定的委托人和見證人陪同,委托時委托人和見證人應在《委托送檢委托書》和《授權委托書》的相應位置簽字;委托人員將樣品送到營業所後,自行填寫委托書。填寫後,營業所人員根據委托書中的信息(數量、種類、規格、型號、強度等級、狀態描述等)對樣品進行驗收。).檢驗合格後,委托書將編號,由收樣員在委托書上簽字。

樣品經業務室驗收後,作為唯壹標識(樣品卡)粘貼在外包裝上,註明:名稱、編號、規格、(待檢、待檢、已檢)以確保樣品的標識在任何情況下都不會混淆。

業務室收到委托樣品後,立即將樣品和檢測委托書(合同)轉交給相關檢測室(或檢測人員),並填寫樣品流轉臺帳。

檢測人員在檢測過程中應註意保護樣品,避免不可檢測的損傷,被檢測的樣品應在樣品標識上註明。

樣品存放在符合《設施和環境條件控制程序》要求的樣品室內,需要連續標準化的混凝土和砂漿試件應存放在標準室內;

樣品應分類存放,標識清楚,帳物相符,擺放有序,便於儲存和運輸;

規範和標準中明確要求保留的標本,應當按照規定的程序、環境、數量、時間和要求進行保留。

建立樣本管理程序,實現盲樣管理。有完整清晰的樣品接收、流通、保存和處置的記錄和賬目。

建立測試樣品的保留系統。對於標準和規範明確要求留樣的,應當按照規定的程序和要求進行留樣;標準、規範無明確要求的,在出具檢測報告並通知施工、總承包單位後,保留時間不得少於72小時。留樣應有明顯標記,不同類別的存放區域應有明顯區分。

顧客要求暫時保留的樣品按顧客要求處理,保留的樣品由檢驗員按標準(規範)密封、標識、記錄並保存到規定的期限。

建立單獨的不合格檢測結果報告臺帳,每周在監督機構系統平臺上進行報告。立即將涉及結構安全檢測和自動機械采集結果的不合格情況在線報告給監督機構。

嚴格執行《保護顧客樣品的機密性和所有權程序》中的規定;

在樣品流轉過程中,所有相關人員應對樣品的保密性負責;

測試過程中不允許無關人員參觀樣品,不允許讀取樣品的技術資料並將其帶離測試現場。

測試前:收集試件並檢查試件是否符合要求-放在測試室待測試的地方進行環境調整-填寫設備使用前的記錄(檢查設備狀況)-填寫環境記錄-按標準測試試件-填寫原始測試記錄-填寫設備使用後的記錄(檢查設備狀況:維護和擦拭)-留下試件並填寫留存記錄。

檢驗記錄:檢驗人員對記錄質量負責,首席檢驗人員接受委托書委托內容,樣品合格後準備檢驗。

開始檢驗:測量試件,做好標記,進入檢驗,填寫記錄。

檢查和審核:總監將記錄提交給審核員進行審核,審核員確認數據正確。總監對測試數據質量負責,審核員對審核質量負責。檢驗報告由檢驗人員形成,經授權人審核、批準人簽字後,交業務處打印發放。

審批人簽字後對報告質量負全責。

對不合格的檢測結果建立工程臺帳,並將檢測結果通知建設單位、監理單位和施工單位。涉及結構安全檢測結果的不合格情況,應在24小時內將檢測報告通知項目所在地建設行政主管部門。不合格項目臺帳由營業室保存6年。

建立測試工作的檔案管理系統。舉例:檢驗合同、委托單、原始記錄、檢驗報告每年統壹編號,編號應連續,不得隨意撤回或塗改。測試檔案由公司業務處管理,制定《測試檔案管理辦法》。

測試人員完成測試後應及時出具測試報告。檢驗報告應由檢驗員和審核員簽字,並由授權簽字人批準。測試人員、審核員和報告批準人的簽名必須由公司授權,測試報告必須加蓋測試專用章後方能生效。

本公司任何單位和個人不得出具虛假檢測報告,明示或暗示檢測結果,不得篡改或偽造檢測結果。

檢驗人員管理:與出具報告的人員壹起控制簽字人員的培訓、教育、考核、授權等活動。從事檢測的操作人員應接受崗前培訓和繼續再教育培訓。根據年度培訓計劃實施崗前培訓,建立培訓記錄和員工培訓技術檔案。

技術負責人根據相關技術標準和省市相關文件制定年度培訓計劃和實施方案,檢測人員經培訓合格後方可從事相應的檢測工作。

通過對公司檢測工作的有效監控,確保檢測結果可靠有效。公司積極參與相關部門組織的實驗室間能力驗證和內部質量控制。各種結果和記錄應由業務室及時歸檔保存。

測試設備和儀器控制。公司采購的設備和儀器由業務辦公室匯總。申請采購,調查設備服務供應商資源,建立供應商名單。建立采購的申請、審批、出貨檢驗和審核,並提交法定計量單位進行修正。合格後才能使用。

對共用設備進行自檢或維護管理,業務室應建立設備和儀器檔案。

環境條件控制檢測。測試現場的所有設施和環境不得對測試質量產生不利影響。各試驗場應根據試驗標準建立、控制和維護設施和環境。

技術負責人應制定環境控制目標、環境要求和環境保護,並制定相應的固體廢物處理和危險品處置的管理措施。

測試工作,服務客戶。明確客戶期望查詢客戶來電,承接業務反饋信息等活動。

營業室接收收集信息並建立客戶檔案,每年發放壹次客戶滿意度調查表。

公司所有質量體系文件應得到有效控制,以滿足國家、行業和上級部門的政策、規範、標準和要求。負責質量體系文件的編制、批準、發放、修改和歸檔管理。質量手冊和程序文件由質量負責人負責。用作指令書的各種法律法規、規範、技術標準、測試方法和軟件操作應連續有效。文件的分發、修改、保存、失效和銷毀,以及文件的保密,包括印章的保存,應由辦公室保持在受控狀態。

檢測人員不得兼職或者受聘於兩個以上檢測單位,檢測人員不得推薦或者監制建築材料、建築構配件和設備。

公司在對檢測人員的日常監督管理中,應建立檢測人員不良記錄,違反法律法規強制性標準的,應建立不良記錄,作為對檢測人員的考核指標之壹。

應該對違反這些規定的人進行處罰。對無資質從事檢測活動、使用無資質的檢測人員或者檢測機構偽造檢測數據、出具虛假檢測報告、弄虛作假發送檢測樣品、檔案管理混亂、利用職務之便收受他人財物或者其他利益的,處1萬元罰款。構成犯罪的,依法追究刑事責任。

2020年,XX檢測公司嚴格按照政策和程序開展檢驗檢測活動,公司和個人均未記錄有嚴重違法、違紀或不良行為。更好地完成年度檢驗檢測任務。

記者:楊

2020-12-27